Auditoria interna e controle governamental - Brasília : TCU, 2010. - 337 p. : ils., gráfs. ; 25 x 17 cm.

Resultado do curso de pós-gradução lato sensu "Especialização em Auditoria Interna e Controle Governamental", promovido pelo Instituto Serzedello Corrêa do Tribunal de Contas da União , juntamente com Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados , Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União e Escola da Advocacia Geral da União.

Inclui notas explicativas e bibliografia.

Consequências da perícia judicial na apuração de responsabilidades / Jorge Eduardo Barreto Brasil -- Supervisão e coordenação : impactos na qualidade dos trabalhos de auditoria da Controladoria-Geral da União / José Marcelo Castro de Carvalho -- Relatório de Gestão Fiscal : estudo comparado de procedimentos de análise dos dados / Juliana Aguiar de Carvalho Paiva -- Controles internos e gestão de riscos : estudo de casos em órgãos de controle da administração pública brasileira / Lia de Castro Silva -- A utilização do risco na planificação das ações de controle da Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados / Luiz Renato Costa Xavier -- Proposta de modelo de implementação de auditoria de TI no âmbito da CGU / Maíra Hanashiro -- A avaliação de controles internos pelas auditorias do TCU / Marcelo Chaves Aragão -- Auditoria operacional no TCU : impacto da metodologia na realização dos trabalhos e nas constatações / Marcos Lima de Matos -- Impactos da gestão estratégica no trabalho da Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados / Maristela Paiva -- SINAPI x ORSE : Análise comparativa entre o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil e o sistema adotado pelo Governo do Estado de Sergipe / Maurício da Cunha Almeida -- A avaliação dos controles internos no âmbito das auditorias de natureza operacional, realizadas pelo Tribunal de Contas da União, destacando a abordagem dos componentes do Coso / Mayalú Tameirão de Azevedo -- A inter-relação dos trabalhos realizados pela Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados com os componentes da metodologia utilizada pelo Committee of Sponsoring Organizations (Coso) / Raul Adriano Vilela Armando Convênios e contratos de repasse : análise da prestação de contas pelo Controle Interno / Adelino Fernandes de Oliveira -- Avaliação de riscos para a seleção de fiscalizações no Tribunal de Contas da União - TCU / Aline Rodrigues Ferreira -- Mapeamento das convergências entre a metodologia utilizada pela SFC/CGU na identificação de pontos críticos nos programas governamentais com a estrutura conceitual proposta pelo Coso / Carla Igina Oliveira Carneiro -- A AGU e a rede de controle governamental / Carlos Araujo Souto -- Necessidade ou simples obrigatoriedade? Sistema de controle interno integrado da União / Carlos Eduardo Rodrigues Cruz -- Análise dos resultados oriundos do Sorteio Público de Municípios - subsídios para o controle preventivo / Celso da Motta Aguiar -- Diagnóstico da capacitação em segurança pessoal de servidores da Controladoria-Geral da União - CGU, para operações especiais / Cristiano Paulo Soares Pinto -- Mapeamento cognitivo como ferramenta para auditoria operacional / Cristina Monken Mascarenhas -- A (in)aderência dos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal à finalidade constitucional de avaliar a execução dos programas de governo / Denise Arruda Silva -- Análise dos controles dos repasses fundo a fundo na saúde / Eduardo Favero -- A educação continuada e os servidores da Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados / Elizabeth Paes dos Santos-- A implementação da Secretaria de Controle Interno na Advocacia-Geral da União / Gabriela de Carvalho -- Auditoria Operacional : proposta de conceito para aplicação na Câmara dos Deputados / Gilson Silva Filho --Acompanhamento da execução de programas de governo : análise da metodologia de planejamento utilizada pela Secretaria Federal de Controle / Itamar José Padilha -- Integração dos órgãos de controle e combate à corrupção / Ricardo Augusto Panquestor Nogueira -- Análise comparativa entre as atuações da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União no acompanhamento de obras públicas / Rita de Cássia Oliveira -- AGU e TCU : uma cooperação em defesa do patrimônio público / Robson Nascimento Caldas -- Proposta de um modelo de auditoria concomitante para as obras e serviços de engenharia da Câmara dos Deputados / Thomaz Passos Ferraz Moreira -- Coso I: estudo do processo de fiscalização de obras no TCU / Valéria Mitiko Nakano.

Administração pública, Brasil Auditoria, Brasil Controle interno, Brasil Auditoria operacional, Brasil Auditoria interna, Brasil