Auditoria interna e controle governamental (Registro n. 4447)

Detalhes MARC
000 -LÍDER
campo de controle de tamanho fixo 05483nam a22003137a 4500
001 - NÚMERO DE CONTROLE
campo de controle 4447
003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE
campo de controle OSt
005 - DATA E HORÁRIO DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO
campo de controle 20250716151111.0
008 - CAMPO DE DADOS FIXOS--INFORMAÇÃO GERAL
campo de controle de tamanho fixo 250716b |||||||| |||| 00| 0 eng d
040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO
Instituição da catalogação original BR-BrBMJ
Idioma da catalogação por
Instituição que transcreveu o registro MDS
041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA
Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente por
084 ## - OUTROS NÚMEROS DE CLASSIFICAÇÕES
Fonte do número Cddir
Número de Classificação 341.225
092 ## - CLASSIFICAÇÃO DE DEWEY ATRIBUÍDA LOCALMENTE (OCLC)
Número de Classificação A912i
245 00 - TÍTULO
Título Auditoria interna e controle governamental
260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC.
Local de publicação, distribuição, etc. Brasília :
Nome do editor, distribuidor, etc. TCU,
Data da publicação, distribuição, etc. 2010.
300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA
Extensão 337 p. :
Outros detalhes físicos ils., gráfs. ;
Dimensões 25 x 17 cm.
500 ## - NOTA GERAL
Nota geral Resultado do curso de pós-gradução lato sensu "Especialização em Auditoria Interna e Controle Governamental", promovido pelo Instituto Serzedello Corrêa do Tribunal de Contas da União , juntamente com Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados , Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União e Escola da Advocacia Geral da União.
504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFIA, ETC.
Nota bibliográfica, etc. Inclui notas explicativas e bibliografia.
505 0# - NOTA DE CONTEÚDO FORMATADO
Nota de conteúdo formatado Consequências da perícia judicial na apuração de responsabilidades / Jorge Eduardo Barreto Brasil -- Supervisão e coordenação : impactos na qualidade dos trabalhos de auditoria da Controladoria-Geral da União / José Marcelo Castro de Carvalho -- Relatório de Gestão Fiscal : estudo comparado de procedimentos de análise dos dados / Juliana Aguiar de Carvalho Paiva -- Controles internos e gestão de riscos : estudo de casos em órgãos de controle da administração pública brasileira / Lia de Castro Silva -- A utilização do risco na planificação das ações de controle da Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados / Luiz Renato Costa Xavier -- Proposta de modelo de implementação de auditoria de TI no âmbito da CGU / Maíra Hanashiro -- A avaliação de controles internos pelas auditorias do TCU / Marcelo Chaves Aragão -- Auditoria operacional no TCU : impacto da metodologia na realização dos trabalhos e nas constatações / Marcos Lima de Matos -- Impactos da gestão estratégica no trabalho da Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados / Maristela Paiva -- SINAPI x ORSE : Análise comparativa entre o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil e o sistema adotado pelo Governo do Estado de Sergipe / Maurício da Cunha Almeida -- A avaliação dos controles internos no âmbito das auditorias de natureza operacional, realizadas pelo Tribunal de Contas da União, destacando a abordagem dos componentes do Coso / Mayalú Tameirão de Azevedo -- A inter-relação dos trabalhos realizados pela Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados com os componentes da metodologia utilizada pelo Committee of Sponsoring Organizations (Coso) / Raul Adriano Vilela Armando
Nota de conteúdo formatado Convênios e contratos de repasse : análise da prestação de contas pelo Controle Interno / Adelino Fernandes de Oliveira -- Avaliação de riscos para a seleção de fiscalizações no Tribunal de Contas da União - TCU / Aline Rodrigues Ferreira -- Mapeamento das convergências entre a metodologia utilizada pela SFC/CGU na identificação de pontos críticos nos programas governamentais com a estrutura conceitual proposta pelo Coso / Carla Igina Oliveira Carneiro -- A AGU e a rede de controle governamental / Carlos Araujo Souto -- Necessidade ou simples obrigatoriedade? Sistema de controle interno integrado da União / Carlos Eduardo Rodrigues Cruz -- Análise dos resultados oriundos do Sorteio Público de Municípios - subsídios para o controle preventivo / Celso da Motta Aguiar -- Diagnóstico da capacitação em segurança pessoal de servidores da Controladoria-Geral da União - CGU, para operações especiais / Cristiano Paulo Soares Pinto -- Mapeamento cognitivo como ferramenta para auditoria operacional / Cristina Monken Mascarenhas -- A (in)aderência dos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal à finalidade constitucional de avaliar a execução dos programas de governo / Denise Arruda Silva -- Análise dos controles dos repasses fundo a fundo na saúde / Eduardo Favero -- A educação continuada e os servidores da Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados / Elizabeth Paes dos Santos-- A implementação da Secretaria de Controle Interno na Advocacia-Geral da União / Gabriela de Carvalho -- Auditoria Operacional : proposta de conceito para aplicação na Câmara dos Deputados / Gilson Silva Filho --Acompanhamento da execução de programas de governo : análise da metodologia de planejamento utilizada pela Secretaria Federal de Controle / Itamar José Padilha --
Nota de conteúdo formatado Integração dos órgãos de controle e combate à corrupção / Ricardo Augusto Panquestor Nogueira -- Análise comparativa entre as atuações da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União no acompanhamento de obras públicas / Rita de Cássia Oliveira -- AGU e TCU : uma cooperação em defesa do patrimônio público / Robson Nascimento Caldas -- Proposta de um modelo de auditoria concomitante para as obras e serviços de engenharia da Câmara dos Deputados / Thomaz Passos Ferraz Moreira -- Coso I: estudo do processo de fiscalização de obras no TCU / Valéria Mitiko Nakano.
653 ## - TERMO DA INDEXAÇÃO--NÃO CONTROLADO
Termo não controlado Administração pública, Brasil
Termo não controlado Auditoria, Brasil
Termo não controlado Controle interno, Brasil
Termo não controlado Auditoria operacional, Brasil
Termo não controlado Auditoria interna, Brasil
700 1# - ENTRADA ADICIONADA - NOME PESSOAL
Nome pessoal Oliveira, Adelino Fernandes de,
Função do autor por extenso Autor
Relacionamento aut
942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA)
Fonte da classificação ou esquema de arquivamento na estante Classificação Decimal de Direito
Tipo de material Koha Livros físicos
Ocultar no OPAC Não
Exemplares
Situação do descarte Situação das perdas Fonte da classificação ou esquema de arquivamento na estante Situação física Não pode ser emprestado Biblioteca de origem Biblioteca atual Data de aquisição Total de empréstimos Número de chamada completo Código de barras Data de último acesso Número do exemplar Data do preço efetivo Tipo de material Koha
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