Detalhes MARC
| 000 -LÍDER |
| campo de controle de tamanho fixo |
05483nam a22003137a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE |
| campo de controle |
4447 |
| 003 - IDENTIFICADOR DO NÚMERO DE CONTROLE |
| campo de controle |
OSt |
| 005 - DATA E HORÁRIO DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO |
| campo de controle |
20250716151111.0 |
| 008 - CAMPO DE DADOS FIXOS--INFORMAÇÃO GERAL |
| campo de controle de tamanho fixo |
250716b |||||||| |||| 00| 0 eng d |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO |
| Instituição da catalogação original |
BR-BrBMJ |
| Idioma da catalogação |
por |
| Instituição que transcreveu o registro |
MDS |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente |
por |
| 084 ## - OUTROS NÚMEROS DE CLASSIFICAÇÕES |
| Fonte do número |
Cddir |
| Número de Classificação |
341.225 |
| 092 ## - CLASSIFICAÇÃO DE DEWEY ATRIBUÍDA LOCALMENTE (OCLC) |
| Número de Classificação |
A912i |
| 245 00 - TÍTULO |
| Título |
Auditoria interna e controle governamental |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
| Local de publicação, distribuição, etc. |
Brasília : |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
TCU, |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2010. |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
| Extensão |
337 p. : |
| Outros detalhes físicos |
ils., gráfs. ; |
| Dimensões |
25 x 17 cm. |
| 500 ## - NOTA GERAL |
| Nota geral |
Resultado do curso de pós-gradução lato sensu "Especialização em Auditoria Interna e Controle Governamental", promovido pelo Instituto Serzedello Corrêa do Tribunal de Contas da União , juntamente com Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados , Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União e Escola da Advocacia Geral da União. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFIA, ETC. |
| Nota bibliográfica, etc. |
Inclui notas explicativas e bibliografia. |
| 505 0# - NOTA DE CONTEÚDO FORMATADO |
| Nota de conteúdo formatado |
Consequências da perícia judicial na apuração de responsabilidades / Jorge Eduardo Barreto Brasil -- Supervisão e coordenação : impactos na qualidade dos trabalhos de auditoria da Controladoria-Geral da União / José Marcelo Castro de Carvalho -- Relatório de Gestão Fiscal : estudo comparado de procedimentos de análise dos dados / Juliana Aguiar de Carvalho Paiva -- Controles internos e gestão de riscos : estudo de casos em órgãos de controle da administração pública brasileira / Lia de Castro Silva -- A utilização do risco na planificação das ações de controle da Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados / Luiz Renato Costa Xavier -- Proposta de modelo de implementação de auditoria de TI no âmbito da CGU / Maíra Hanashiro -- A avaliação de controles internos pelas auditorias do TCU / Marcelo Chaves Aragão -- Auditoria operacional no TCU : impacto da metodologia na realização dos trabalhos e nas constatações / Marcos Lima de Matos -- Impactos da gestão estratégica no trabalho da Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados / Maristela Paiva -- SINAPI x ORSE : Análise comparativa entre o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil e o sistema adotado pelo Governo do Estado de Sergipe / Maurício da Cunha Almeida -- A avaliação dos controles internos no âmbito das auditorias de natureza operacional, realizadas pelo Tribunal de Contas da União, destacando a abordagem dos componentes do Coso / Mayalú Tameirão de Azevedo -- A inter-relação dos trabalhos realizados pela Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados com os componentes da metodologia utilizada pelo Committee of Sponsoring Organizations (Coso) / Raul Adriano Vilela Armando |
|
| Nota de conteúdo formatado |
Convênios e contratos de repasse : análise da prestação de contas pelo Controle Interno / Adelino Fernandes de Oliveira -- Avaliação de riscos para a seleção de fiscalizações no Tribunal de Contas da União - TCU / Aline Rodrigues Ferreira -- Mapeamento das convergências entre a metodologia utilizada pela SFC/CGU na identificação de pontos críticos nos programas governamentais com a estrutura conceitual proposta pelo Coso / Carla Igina Oliveira Carneiro -- A AGU e a rede de controle governamental / Carlos Araujo Souto -- Necessidade ou simples obrigatoriedade? Sistema de controle interno integrado da União / Carlos Eduardo Rodrigues Cruz -- Análise dos resultados oriundos do Sorteio Público de Municípios - subsídios para o controle preventivo / Celso da Motta Aguiar -- Diagnóstico da capacitação em segurança pessoal de servidores da Controladoria-Geral da União - CGU, para operações especiais / Cristiano Paulo Soares Pinto -- Mapeamento cognitivo como ferramenta para auditoria operacional / Cristina Monken Mascarenhas -- A (in)aderência dos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal à finalidade constitucional de avaliar a execução dos programas de governo / Denise Arruda Silva -- Análise dos controles dos repasses fundo a fundo na saúde / Eduardo Favero -- A educação continuada e os servidores da Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados / Elizabeth Paes dos Santos-- A implementação da Secretaria de Controle Interno na Advocacia-Geral da União / Gabriela de Carvalho -- Auditoria Operacional : proposta de conceito para aplicação na Câmara dos Deputados / Gilson Silva Filho --Acompanhamento da execução de programas de governo : análise da metodologia de planejamento utilizada pela Secretaria Federal de Controle / Itamar José Padilha -- |
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| Nota de conteúdo formatado |
Integração dos órgãos de controle e combate à corrupção / Ricardo Augusto Panquestor Nogueira -- Análise comparativa entre as atuações da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União no acompanhamento de obras públicas / Rita de Cássia Oliveira -- AGU e TCU : uma cooperação em defesa do patrimônio público / Robson Nascimento Caldas -- Proposta de um modelo de auditoria concomitante para as obras e serviços de engenharia da Câmara dos Deputados / Thomaz Passos Ferraz Moreira -- Coso I: estudo do processo de fiscalização de obras no TCU / Valéria Mitiko Nakano. |
| 653 ## - TERMO DA INDEXAÇÃO--NÃO CONTROLADO |
| Termo não controlado |
Administração pública, Brasil |
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| Termo não controlado |
Auditoria, Brasil |
|
| Termo não controlado |
Controle interno, Brasil |
|
| Termo não controlado |
Auditoria operacional, Brasil |
|
| Termo não controlado |
Auditoria interna, Brasil |
| 700 1# - ENTRADA ADICIONADA - NOME PESSOAL |
| Nome pessoal |
Oliveira, Adelino Fernandes de, |
| Função do autor por extenso |
Autor |
| Relacionamento |
aut |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) |
| Fonte da classificação ou esquema de arquivamento na estante |
Classificação Decimal de Direito |
| Tipo de material Koha |
Livros físicos |
| Ocultar no OPAC |
Não |